中衛(wèi)市2024年1-6月份預(yù)算執(zhí)行情況
一、全市預(yù)算執(zhí)行情況
全市公共財政預(yù)算收入完成135,620萬元,為序時進(jìn)度的57.27%,同比增長1.52%。中寧縣公共財政預(yù)算收入完成38,819萬元,為序時進(jìn)度的53.03%,同比下降4.72%。海原縣公共財政預(yù)算收入完16,267萬元,為序時進(jìn)度的61.38%,同比增長9.86%。全市基金預(yù)算收入完成37,755萬元,為序時進(jìn)度的32.55%,同比增長86.19%。
全市公共財政預(yù)算支出完成1,175,579萬元,為序時進(jìn)度的62.62%,同比增長0.86%。中寧縣公共財政預(yù)算支出完成311,199萬元,為序時進(jìn)度的72.02%,同比增長1.05%。海原縣公共財政預(yù)算支出完成376,268萬元,為序時進(jìn)度的58.70%,同比增長0.12%。全市基金預(yù)算支出完成64,682萬元,為序時進(jìn)度的34.89%,同比增長216.34%。
二、市級預(yù)算執(zhí)行情況
(一)收入預(yù)算執(zhí)行情況。
公共財政預(yù)算收入完成80,534萬元,為序時進(jìn)度的58.74%,同比增長3.20%;基金預(yù)算收入完成24,123萬元,為序時進(jìn)度的27.73%,同比增長170.62%。
1.稅收收入分級次執(zhí)行情況。稅收總收入完成110,084萬元。其中:中央級收入44,654萬元,占總數(shù)的40.56%;自治區(qū)級收入17,092萬元,占總數(shù)的15.53%;市級收入48,338萬元,占總數(shù)的43.91%。
2.公共財政預(yù)算收入按構(gòu)成情況。市級公共財政預(yù)算收入完成80,534萬元。其中:稅收收入完成48,338萬元,占總數(shù)的60.02%;非稅收入完成32,196萬元,占總數(shù)的39.98%。
(二)支出預(yù)算執(zhí)行情況。
公共財政預(yù)算支出完成488,112萬元,為序時進(jìn)度的60.69%,同比增長1.30%;基金預(yù)算支出完成23,110萬元,為序時進(jìn)度的19.54%,同比增長89.46%。
三、財政預(yù)算執(zhí)行的主要特點
(一)財政運行總體平穩(wěn),全市公共財政預(yù)算收支順利實現(xiàn)“雙過半”。全市財政部門貫徹落實積極的財政政策加力提效的總體要求,統(tǒng)籌財政收支管理,加速釋放財政資金效益,財政運行總體平穩(wěn),順利實現(xiàn)“時間過半、任務(wù)超半”既定目標(biāo)。截至6月底,全市一般公共預(yù)算收入完成135,620萬元,為年度預(yù)算的57.27%,超序時進(jìn)度7.27個百分點,同比增長1.52%。全市一般公共預(yù)算支出完成1,175,579萬元,為變動預(yù)算的62.62%,超序時進(jìn)度12.62個百分點,同比增長0.86%。
(二)稅收收入恢復(fù)正增長,努力保持“穩(wěn)中有進(jìn)”態(tài)勢。截至6月底,全市稅收收入完成82,053萬元,同比增長1.55%,增幅較上月提高了2個百分點,恢復(fù)正增長。增值稅、企業(yè)所得稅、個人所得稅三大主體稅種累計入庫43,185萬元,占稅收收入的52.63%,較去年同期增收1,251萬元。分市縣看,市級稅收收入完成48,338萬元,同比增長9.97%,海原縣稅收收入完成8,913萬元,同比增長29.74%,中寧縣稅收收入完成24,802萬元,同比下降17.26%。
稅收增收方面:1.電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)稅收增長明顯。上半年,全市電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)稅收入庫52,672萬元,同比增收8,653萬元,同比增長19.7%。主要是電力生產(chǎn)企業(yè)營收利潤實現(xiàn)小幅增長。其中,國家電投集團寧夏能源鋁業(yè)中衛(wèi)新能源有限公司稅收入庫同比增收4,987萬元,國網(wǎng)寧夏電力有限公司中衛(wèi)供電公司稅收入庫同比增收1,571萬元,華電(寧夏)能源有限公司六盤山分公司稅收入庫同比凈增1,305萬元,中寧縣匯中新能源有限公司稅收入庫同比凈增1,166萬元。同期,全市電力、熱力、燃?xì)饧八纳a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)增值稅留抵退稅同比凈減3,798萬元。2.食品制造業(yè)稅收增長超4倍。上半年,全市食品制造業(yè)稅收入庫8,609萬元,同比增收6,939萬元,同比增長4.2倍。上半年,全市食品制造業(yè)增值稅開票戶數(shù)同比增長28.9%,增值稅開票金額同比增長36.9%。其中,寧夏紫光天化蛋氨酸有限責(zé)任公司稅收入庫3,307萬元,同比增收2,678萬元。同期增值稅留抵退稅同比凈減304萬元。3.批發(fā)零售業(yè)稅收穩(wěn)步增長。上半年,全市批發(fā)零售業(yè)稅收入庫25,606萬元,同比增收4,200萬元,同比增長19.6%。其中,批發(fā)零售業(yè)入庫稅收萬元以上納稅人數(shù)量較上年高出11個百分點,中衛(wèi)市、中寧、海原縣三家煙草公司入庫稅收同比增收797萬元,寧夏錦福金利工貿(mào)有限公司入庫稅收同比增收242萬元,寧夏麒旺能源有限公司、中石化寧夏易捷石化有限公司入庫稅收均同比增收100萬元以上。
稅收減收方面:1.制造業(yè)受留抵退稅、重點企業(yè)減收影響,稅收收入大幅下降。上半年,全市制造業(yè)稅收入庫47,444萬元,同比減收12,532萬元,同比下降20.9%。主要原因如下:一是化學(xué)原料和化學(xué)制品制造業(yè)稅收入庫7,379萬元,同比減收1,229萬元,主要是寧夏晨光新材料有限公司增值稅留抵退稅2,122萬元。二是非金屬礦物制品業(yè)上半年增值稅開票份數(shù)和開票金額同比下降93%和60%,稅收入庫-517萬元,同比減收11,971萬元。其中,寧夏協(xié)鑫光伏科技有限公司增值稅留抵退稅7,308萬元;寧夏晶隆石英有限公司今年因市場產(chǎn)能需求減少入庫2,109萬元,減收1,639萬元;寧夏錦騰炭素有限公司同比減收611萬元。三是黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)稅收入庫3,800萬元,同比減收1,820萬元。主要是該行業(yè)原材料價格下降,導(dǎo)致該行業(yè)產(chǎn)品價格下跌,入庫百萬元以上企業(yè)戶數(shù)較去年減少5戶。其中,寧夏鋼鐵(集團)有限責(zé)任公司同比減收306萬元,寧夏中衛(wèi)市銀河冶煉有限公司同比減收316萬元,寧夏中衛(wèi)市大有冶煉有限公司同比減收367萬元。四是計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),該行業(yè)部分重點稅源企業(yè)停產(chǎn),增值稅開票份數(shù)和開票金額分別同比下降113%和313%,入庫2,929萬元,同比減收3,688萬元。其中,寧夏協(xié)鑫晶體科技發(fā)展有限公司同比減收1,772萬元,寧夏隆基硅材料有限公司同比減收666萬元,寧夏中化鋰電池材料有限公司同比減收1,102萬元。2.耕地占用稅同比減收明顯。上半年,全市耕地占用稅入庫6,762萬元,同比減收4,349萬元,同比下降39.1%。今年占用耕地、林草地等開展發(fā)電作業(yè)的企業(yè)入庫稅收1,298萬元,較去年同期減收6,598萬元,因鐵路貨物運輸占用土地較去年同期凈減收1,550萬元。3.房地產(chǎn)業(yè)減收較為明顯。房地產(chǎn)業(yè)稅收入庫20,940萬元,同比減收3,809萬元。前5個月,中衛(wèi)市房地產(chǎn)投資下降31.6%,商品房銷售面積和銷售額分別下降45.7%和43.2%,房產(chǎn)交易低迷。其中寧夏紅寶農(nóng)特產(chǎn)品有限公司同比減收2,847萬元,寧夏寧鋼房地產(chǎn)開發(fā)有限公司同比減收1,643萬元,寧夏香山房地產(chǎn)開發(fā)有限公司同比減收1,164萬元,寧夏中衛(wèi)正豐房地產(chǎn)開發(fā)有限公司同比減收954萬元。
(三)非稅收入執(zhí)行進(jìn)度較快,增速逐步放緩。受上年同期入庫一次性非稅收入較多、基數(shù)抬高影響,截至6月底,全市非稅收入完成53,567萬元,同比增長1.48%,增幅較上月回落了5.48個百分點,完成序時進(jìn)度的67.64%,快于序時進(jìn)度17.64個百分點。從全市非稅收入執(zhí)行項目看,專項收入、行政事業(yè)性收費收入、罰沒收入均保持雙位數(shù)增長,分別同比增長57.71%、29.43%、31.86%,累計入庫29,623萬元,增收9,555萬元。
(四)財政資金聚力增效,民生重點領(lǐng)域保障有力。全市財政部門強化預(yù)算執(zhí)行管理,加強財政資金保障,不斷調(diào)整優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),堅持“兩個支出”優(yōu)先原則,確保剛性支出合理統(tǒng)籌保障,保民生政策持續(xù)發(fā)力。截至6月底,全市一般公共預(yù)算支出完成1,175,579萬元,同比增長0.86%。全市民生支出1,004,999萬元,同比增長2.02%,占一般公共預(yù)算支出的85.49%。其中,社會保障和就業(yè)、城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)、農(nóng)林水事務(wù)支出增速較快,分別同比增長26.39%、30.01%、7.97%。影響GDP核算的八項支出完成768,566萬元,同比增長3.82%,有力保障了全市重點領(lǐng)域、重點產(chǎn)業(yè)加速向好發(fā)展,全力支持穩(wěn)經(jīng)濟各項政策措施順利推進(jìn)。
(五)強化“三?!鳖A(yù)算管理,兜牢兜實民生保障底線。全市財政部門始終把“三?!北U献鳛檎呜?zé)任,不斷加強預(yù)算管理,切實保障“三?!甭鋵嵉轿?。上半年,全市“三?!鳖A(yù)算支出51.58億元,執(zhí)行率61.79%,其中,城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險、城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助等兜底性、普惠性項目支出進(jìn)度較快,切實兜牢民生保障底線。
(六)爭取項目資金完成情況較好。上半年,全市到位各類項目資金143.02億元,完成目標(biāo)任務(wù)的55%,同比增長4%。其中:市本級50.88億元,完成目標(biāo)任務(wù)的58.5%。沙坡頭區(qū)26.82億元,完成目標(biāo)任務(wù)的57.1%。中寧縣31.37億元,完成目標(biāo)任務(wù)的53%。海原縣33.95億元,完成目標(biāo)任務(wù)的50.7%。
四、存在的主要問題。
(一)收入增幅下滑,市縣進(jìn)度不均。1-6月份全市地方一般公共預(yù)算收入同比增長1.5%,增幅較上月下滑0.8個百分點。市本級和海原縣稅收收入保持正增長,沙坡頭區(qū)、中寧縣稅收收入較去年同期分別下降了7.5%和17.3%,累計減收6,320萬元。其中中寧縣稅收收入降幅較上月擴大11.8個百分點,一般公共預(yù)算收入全區(qū)20個市縣排名第18。
(二)收入質(zhì)量不高,增長后勁不足。從收入質(zhì)量看,稅收收入占一般公共預(yù)算收入的60.5%,為五市最低,收入結(jié)構(gòu)有待進(jìn)一步優(yōu)化。從入庫情況看,非金屬礦物制品業(yè)上半年增值稅開票份數(shù)和開票金額同比下降93%和60%,稅收入庫-517萬元,同比減收11,971萬元。黑色金屬冶煉和壓延加工業(yè)因原材料價格下降,導(dǎo)致產(chǎn)品價格下跌,入庫百萬元以上企業(yè)戶數(shù)較去年減少5戶,稅收入庫3,800萬元,同比減收1,820萬元。
(三)剛性支出增多,收支矛盾加大。今年以來民生保障等剛性支出穩(wěn)步增加,企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險地方承擔(dān)支出達(dá)到2.65億元,占全區(qū)總數(shù)的19.3%,且示范項目、增發(fā)國債、超長期國債項目配套資金、被征地農(nóng)民養(yǎng)老保險補助等剛性支出只增不減。加之政府性債務(wù)需還本付息31.5億元,占全市年度支出的14.9%,財政支出壓力較大。收入方面又面臨著全年16億元增值稅留抵退稅額、市本級收入預(yù)計減收1.44億元、轄區(qū)預(yù)計減收0.96億元的現(xiàn)實問題,財政收支矛盾日益凸顯。
五、下一步工作措施
(一)全力以赴做大財政收入。引導(dǎo)政府性融資擔(dān)保公司提高中小微企業(yè)、戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)企業(yè)和“三農(nóng)”主體的擔(dān)保覆蓋面,為創(chuàng)業(yè)擔(dān)保貸款提供財政貼息,充分發(fā)揮財政資金撬動金融支持作用,為企業(yè)發(fā)展注入金融活水,培育壯大新興財源。定期監(jiān)測企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營狀況,加大稅務(wù)稽查和欠稅清繳力度,做到應(yīng)減盡減、應(yīng)收盡收,牢牢把握組織收入工作主動權(quán),盡最大努力完成地方一般公共預(yù)算收入全年增長3%目標(biāo)任務(wù)。加大優(yōu)質(zhì)地塊供給以及低效、閑置用地盤活力度,積極開展市場化推介,加快土地出讓進(jìn)度。嚴(yán)格按照規(guī)定流程辦理業(yè)務(wù),依法依規(guī)做好征收催繳工作,確保已成交項目土地出讓收入及時足額征收到位。堅持把爭取上級資金作為補充財力的有效手段,深入分析研究中央、自治區(qū)政策動向、資金投向,找準(zhǔn)與我市發(fā)展的結(jié)合點,全過程跟蹤、全流程對接,積極爭取中央預(yù)算內(nèi)投資、超長期國債、新增債券等上級資金支持。
(二)不折不扣過好“緊日子”。對標(biāo)對表自治區(qū)《關(guān)于進(jìn)一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)平衡財政收支的實施方案》,對“項目打捆”不夠細(xì)化項目、績效評價不理想項目、一般性支出、非重要非緊要支出、不科學(xué)不合理支出堅決壓減,確?!叭!敝С觥⒒瘋Y金、中央專項資金、地方配套資金、涉及考核事項支出不減。嚴(yán)格落實《中衛(wèi)市本級關(guān)于落實<關(guān)于進(jìn)一步加強地方債務(wù)風(fēng)險防范化解的實施方案>的責(zé)任分工》,將部門(單位)“三公”經(jīng)費和“三項”費用繼續(xù)控制在2019年決算數(shù)的80%以內(nèi)。節(jié)減支出從一般性支出向項目支出拓展,力爭2024年市本級全口徑預(yù)算壓減不低于5%,壓減支出主要用于化解債務(wù)及保障全市重大戰(zhàn)略任務(wù)。優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu),督促各部門加快預(yù)算支出進(jìn)度,盡量減少年中追加和用途調(diào)整,確保每月財政支出高于序時進(jìn)度、目標(biāo)增幅和全區(qū)平均進(jìn)度。加強存量資金統(tǒng)籌盤活,將“零錢”變“整錢”,增加對全市重大戰(zhàn)略、重點領(lǐng)域和薄弱環(huán)節(jié)資金需求的有效供給。
(三)多措并舉強化監(jiān)督管理。嚴(yán)格執(zhí)行《關(guān)于加強政府投資項目管理堅決防范政府性債務(wù)風(fēng)險的通知》要求,優(yōu)化項目決策審批程序,把財政承受能力作為項目準(zhǔn)入的必要約束條件,堅決遏制違規(guī)變相舉債。建立健全債務(wù)風(fēng)險預(yù)警機制,規(guī)范風(fēng)險控制和評估機制,不斷加強隱性債務(wù)問責(zé)工作閉環(huán)管理,杜絕邊化債邊新增。市本級化解棚改工程欠款繼續(xù)采取40%貨幣資金和60%資產(chǎn)處置相結(jié)合方式,爭取2024年完成清欠。扎實開展2023年度市直部門整體支出績效評價、重點項目事后績效評價和全流程績效評價,加強績效評價結(jié)果應(yīng)用,提高財政資金分配效率和使用效益。強力推進(jìn)地方金融組織整治,力爭12家“雙偽”機構(gòu)年底前出清。深入實施打擊非法集資專項行動,加快非法集資存案處置,嚴(yán)防新的非法集資發(fā)生,兜牢不發(fā)生區(qū)域性、系統(tǒng)性金融風(fēng)險底線。
中衛(wèi)市財政局??????
2024年7月22日?????
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